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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002607
Nro. de Timbrado
11465354
Monto de la Factura
₲ 6.286.610.195
Nro. de Orden de Pago
111336
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
09-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.231.921.396
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.643.512
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 125.732.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 904.313.083
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
LI-25007-16-126119
Monto Contrato
₲ 52.082.460.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.257.078.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.125.176.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fuel Oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc