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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            026-15
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 247.477.889
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            0
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-08-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-08-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-08-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 246.487.928
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 989.914
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FABRICAS DE PECAS ELETRICAS DELMAR LTDA
        
                                    RUC
                            
            72.183.75900168
        
                                    Número de Contrato
                            
            6042
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-25002-14-99889
        
                                    Monto Contrato
                            
            US$ 105.309,00
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 494.955.684
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 492.975.856
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            280965
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1060-2014. Adquisición de Seccionadores y Descargadores
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        