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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0613514
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 874.413.332
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20182587
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-04-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 831.551.181
        
                                    IVA
                            
            ₲ 79.492.121
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.116.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 23.847.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 15.898.424
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO CIE-TESA
        
                                    RUC
                            
            80088105-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            5682
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-25002-14-95166
        
                                    Monto Contrato
                            
            US$ 20.740.110,00
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 98.738.456.731
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 93.260.503.437
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            263857
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0935-13.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Mburucuyá - 66/23 kV-Leasing Operativo
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        