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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001999
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11452995
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 512.400.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-11-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 487.283.084
        
                                    IVA
                            
            ₲ 46.581.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.826.007
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 13.974.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 9.316.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ASUNCION
        
                                    RUC
                            
            80024188-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12007-16-126867
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.281.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.281.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.218.207.709
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            307590
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPI Nº05 CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNIVERSIDADES O INSTITUTOS SUPERIORES PARA EL CURSO DE DESARROLLO DE POSTGRADO PARA FORMADORES DE FORMADORES Y EQUIPO TÉCNICO CENTRAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa Capacitacion de los Educadores p/ el mejoramiento de los aprendizajes de los niños/as,Jovenes y Adultos del Paraguay
        