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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005151d
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 218.400.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            39955
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-08-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-08-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-08-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 205.524.374
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 770.370
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.956.350
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.956.350
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RED MULTICABLE SRL 
        
                                    RUC
                            
            80031068-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-40001-22-214797
        
                                    Monto Contrato
                            
            US$ 2.133.921,00
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.991.161.815
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.584.800.548
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            407930
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        