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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001818
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11464297
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 699.892.826
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5500642
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-07-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-07-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-07-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 665.585.314
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.494.184
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 19.087.986
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.725.342
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RED MULTICABLE SRL 
        
                                    RUC
                            
            80031068-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-40001-16-121839
        
                                    Monto Contrato
                            
            US$ 1.830.395,00
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.818.783.529
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.416.720.443
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            307497
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        