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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003460
Monto de la Factura
₲ 335.695.530
Nro. de Orden de Pago
2000006123
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.868.234
IVA
₲ 30.517.775

Retención DNCP
₲ 1.171.883
Retención IVA
₲ 9.155.333
Retención Renta
₲ 12.207.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8644
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204385
Monto Contrato
US$ 3.565.326,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.568.155.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.373.076.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395794
Nombre de la Licitación
Lp1629-2021. Adquisición de Materiales para Repotenciación de la LT 220 kV Carayaó - San Estanislao - CONVENIO ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande