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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000270
Monto de la Factura
₲ 637.500.000
Nro. de Orden de Pago
20228831
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.302.840
IVA
₲ 57.954.545

Retención DNCP
₲ 2.248.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 17.386.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8345
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204764
Monto Contrato
US$ 2.426.943,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.216.105.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.321.948.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376535
Nombre de la Licitación
Lp1602-20 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande