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Datos del Pago

Nro. de Factura
109/21
Monto de la Factura
₲ 2.741.820.888
Nro. de Orden de Pago
202110576
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.730.853.573
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.967.315
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8277
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201106
Monto Contrato
US$ 1.699.473,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.694.410.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.635.464.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385018
Nombre de la Licitación
Lp1591-20 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande