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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 465.349.094
Nro. de Orden de Pago
1500011395
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.671.190
IVA
₲ 42.304.463

Retención DNCP
₲ 1.624.491
Retención IVA
₲ 12.691.339
Retención Renta
₲ 16.921.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.440.289
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
8365
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207320
Monto Contrato
US$ 12.058.736,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.090.427.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.472.069.314

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural