Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001240
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 175.910.133
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            122310
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-09-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 167.287.338
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 626.880
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.797.549
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.198.366
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RICARDO CUELLAR DIAZ
        
                                    RUC
                            
            2076349-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            570
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            IM-12013-17-28738
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.786.624.245
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.650.028.991
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.650.028.991
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246833
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUSTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        