Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000364
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 49.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            98373
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-07-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.282.400
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.980.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Néstor Alcides Giménez Guerin
        
                                    RUC
                            
            2210720-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            UP-12007-25-252373
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 49.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.282.400
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.282.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            460931
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS DE AULAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural
        