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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 46.008.500
Nro. de Orden de Pago
4611
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.753.247
IVA
₲ 4.182.591

Retención DNCP
₲ 163.958
Retención IVA
₲ 1.254.777
Retención Renta
₲ 836.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77782
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.153.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.498.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251497
Nombre de la Licitación
Alquiler de toldos, stands, equipos de sonido, iluminación y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica