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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 1.697.525
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.315
IVA
₲ 154.320

Retención DNCP
₲ 6.049
Retención IVA
₲ 46.297
Retención Renta
₲ 30.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72976
Monto Contrato
₲ 298.349.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.297.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.753.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - COD 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias