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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 3.973.620
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.778.840
IVA
₲ 361.238
Retención DNCP
₲ 14.161
Retención IVA
₲ 108.371
Retención Renta
₲ 72.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72976
Monto Contrato
₲ 298.349.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.297.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.753.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - COD 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias