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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005596
Nro. de Timbrado
15937364
Monto de la Factura
₲ 1.774.000
Nro. de Orden de Pago
9564
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.717.555
IVA
₲ 161.273

Retención DNCP
₲ 6.451
Retención IVA
₲ 48.382
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
727/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-221503
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.948.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.364.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411258
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf