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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005889
Nro. de Timbrado
16737916
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
14745
Fecha de Orden de Pago
13-03-2024
Fecha Emisión Cheque
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.955
IVA
₲ 177.273

Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
727/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-221503
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.948.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.364.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411258
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf