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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001205
Monto de la Factura
₲ 9.246.000
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.792.778
IVA
₲ 840.546

Retención DNCP
₲ 32.949
Retención IVA
₲ 252.164
Retención Renta
₲ 168.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUVER SRL
RUC
80024846-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-88175
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.154.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.915.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268393
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo