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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000087/91
Monto de la Factura
₲ 11.237.500
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.686.659
IVA
₲ 1.021.591

Retención DNCP
₲ 40.046
Retención IVA
₲ 306.477
Retención Renta
₲ 204.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUVER SRL
RUC
80024846-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-88175
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.154.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.915.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268393
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo