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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101/104
Monto de la Factura
₲ 12.379.500
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.772.679
IVA
₲ 1.125.410
Retención DNCP
₲ 44.116
Retención IVA
₲ 337.623
Retención Renta
₲ 225.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUVER SRL
RUC
80024846-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-88175
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.154.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.915.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268393
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo