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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002035
Nro. de Timbrado
11842480
Monto de la Factura
₲ 48.675.000
Nro. de Orden de Pago
1560
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.289.040
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 173.460
Retención IVA
₲ 1.327.500
Retención Renta
₲ 885.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
413-14
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-98609
Monto Contrato
₲ 247.008.149
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.987.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.929.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274758
Nombre de la Licitación
LCO 31-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ESAOTE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips