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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0175287
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12639609
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 49.478.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            775
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-08-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.052.678
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.498.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 176.322
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.349.400
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 899.600
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KUATIAPO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80018186-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            32/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-18-159039
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 49.478.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 49.478.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.052.678
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            343732
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PAPELERIA CON CARACTER SUSTENTABLE, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        