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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0113451
Nro. de Timbrado
13052455
Monto de la Factura
₲ 20.754.420
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.549.154
IVA
₲ 1.886.765

Retención DNCP
₲ 73.206
Retención IVA
₲ 566.030
Retención Renta
₲ 566.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163565
Monto Contrato
₲ 60.053.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.761.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.549.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias