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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0113451
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13052455
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.754.420
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            7
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-01-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-02-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.549.154
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.886.765
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 73.206
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 566.030
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 566.030
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUCLOR SRL
        
                                    RUC
                            
            80004743-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            61/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-18-163565
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.053.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.761.419
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.549.744
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            346983
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Veterinarias
        