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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001589
Nro. de Timbrado
13094828
Monto de la Factura
₲ 14.595.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.747.430
IVA
₲ 1.326.818

Retención DNCP
₲ 51.480
Retención IVA
₲ 398.045
Retención Renta
₲ 398.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164177
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.365.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.654.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones generales
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil