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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014647
Nro. de Timbrado
12455777
Monto de la Factura
₲ 22.004.675
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.926.045
IVA
₲ 2.000.425

Retención DNCP
₲ 78.417
Retención IVA
₲ 600.128
Retención Renta
₲ 400.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
12B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156170
Monto Contrato
₲ 64.226.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.137.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.612.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, CARTÓN, COMPUTACIÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas