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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017414
Nro. de Timbrado
13001570
Monto de la Factura
₲ 5.484.875
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.166.352
IVA
₲ 498.625

Retención DNCP
₲ 19.347
Retención IVA
₲ 149.588
Retención Renta
₲ 149.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
12B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156170
Monto Contrato
₲ 64.226.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.137.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.612.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, CARTÓN, COMPUTACIÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas