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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002952
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12989889
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 166.518.310
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            843
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-12-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-12-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 156.848.137
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 668.348
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AYCOM S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80023045-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            025-2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-18-163435
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 194.480.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 157.516.485
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 156.848.137
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            352624
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
        