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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0001149
Nro. de Timbrado
15368603
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. de Orden de Pago
23086
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.701
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.845
Retención IVA
₲ 29.727
Retención Renta
₲ 29.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23020-20-192233
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.449.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.189.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional