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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0000909
Nro. de Timbrado
14540582
Monto de la Factura
₲ 6.958.000
Nro. de Orden de Pago
21431
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.553.929
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 24.543
Retención IVA
₲ 189.764
Retención Renta
₲ 189.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23020-20-192233
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.449.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.189.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional