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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002521
Nro. de Timbrado
12151300
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. de Orden de Pago
17161
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.716
IVA
₲ 43.182

Retención DNCP
₲ 1.692
Retención IVA
₲ 12.956
Retención Renta
₲ 8.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-136485
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.741.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.896.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia