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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0019655
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11338414
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.220.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            41
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-02-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-02-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-02-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.013.143
        
                                    IVA
                            
            ₲ 383.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.039
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 115.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 76.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            CJB/ADM 19/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-24004-15-113324
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 41.163.550
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 33.856.900
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.327.631
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            288237
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios
        