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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000181
Monto de la Factura
₲ 39.787.000
Nro. de Orden de Pago
1538
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.642.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 144.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22014-15-104748
Monto Contrato
₲ 698.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.393.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS - 2DA. ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu