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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000139
Monto de la Factura
₲ 87.665.000
Nro. de Orden de Pago
1514
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.346.218
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 318.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22014-15-104732
Monto Contrato
₲ 695.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.220.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287454
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ENRIPIADOS DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu