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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002173
Monto de la Factura
₲ 37.528.000
Nro. de Orden de Pago
23743
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.348.647
IVA
₲ 3.411.636

Retención DNCP
₲ 132.371
Retención IVA
₲ 1.023.491
Retención Renta
₲ 1.023.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-174123
Monto Contrato
₲ 52.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.398.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.459.685

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Computación y Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado