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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003658
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 237.480
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            78
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-01-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 225.838
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 847
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.477
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.318
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
        
                                    RUC
                            
            80064165-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            049/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25005-17-144567
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.024.430
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 27.214.430
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.880.427
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            328246
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS 
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        