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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006400
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11152407
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.385.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6993
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-08-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.896.715
        
                                    IVA
                            
            ₲ 853.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.445
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            UNICENTRO
        
                                    RUC
                            
            80001694-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            69/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23010-15-116751
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.272.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.920.960
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.880.276
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            286007
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
        
                                    Convocante
                            
            Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Conatel
        