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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001076
Nro. de Timbrado
13003034
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.287
IVA

Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-165634
Monto Contrato
₲ 4.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.050.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Escobillas para Motores de Media Tensión para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc