Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039575
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 1.322.970
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.246.142
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 4.666
Retención IVA
₲ 36.081
Retención Renta
₲ 36.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-156463
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.761.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.824.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado e Impresión Digital
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc