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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001518
Nro. de Timbrado
13423713
Monto de la Factura
₲ 8.329.500
Nro. de Orden de Pago
1459
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.784
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 29.380
Retención IVA
₲ 227.168
Retención Renta
₲ 227.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-163809
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.639.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.887.956

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336396
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc