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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083241
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
1400
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.781.876
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166719
Monto Contrato
₲ 300.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.448.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc