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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000532
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 166.666.660
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.840.902
IVA
₲ 15.151.515

Retención DNCP
₲ 587.879
Retención IVA
₲ 4.545.455
Retención Renta
₲ 4.545.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215125
Monto Contrato
₲ 166.666.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.519.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.840.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408659
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central