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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005683
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.679.000
Nro. de Orden de Pago
9403
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.625.578
IVA
₲ 152.636
Retención DNCP
₲ 6.105
Retención IVA
₲ 45.791
Retención Renta
₲ 1.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211087
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.937.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.695.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
