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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035726
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. de Orden de Pago
12840
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.473
IVA
₲ 88.182

Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
N°389/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-158000
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.174.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.889.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321943
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf