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Datos del Pago
Nro. de Factura
1250
Monto de la Factura
₲ 9.057.399
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.613.422
IVA
₲ 823.400
Retención DNCP
₲ 32.277
Retención IVA
₲ 247.020
Retención Renta
₲ 164.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-84946
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.939.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.915.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
