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Datos del Pago

Nro. de Factura
398
Monto de la Factura
₲ 11.220.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
10-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.670.016
IVA
₲ 1.020.000

Retención DNCP
₲ 39.984
Retención IVA
₲ 306.000
Retención Renta
₲ 204.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-86391
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.756.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.657.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267411
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas