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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008909
Monto de la Factura
₲ 10.254.876
Nro. de Orden de Pago
9015
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.951.671
IVA
₲ 209.750

Retención DNCP
₲ 39.377
Retención IVA
₲ 62.925
Retención Renta
₲ 200.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
19_2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108198
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.941.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.212.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria