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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-7866
Monto de la Factura
₲ 3.697.292
Nro. de Orden de Pago
9001
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.584.548
IVA
₲ 88.036

Retención DNCP
₲ 14.148
Retención IVA
₲ 26.411
Retención Renta
₲ 72.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
19_2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108198
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.941.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.212.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria