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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001302
Nro. de Timbrado
11517352
Monto de la Factura
₲ 11.436.500
Nro. de Orden de Pago
4119
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.875.903
IVA
₲ 1.039.682

Retención DNCP
₲ 40.756
Retención IVA
₲ 311.905
Retención Renta
₲ 207.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111465
Monto Contrato
₲ 279.986.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.891.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.461.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289419
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica