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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004442
Nro. de Timbrado
11497601
Monto de la Factura
₲ 154.400
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.677
IVA
₲ 7.352

Retención DNCP
₲ 576
Retención IVA
₲ 2.206
Retención Renta
₲ 2.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111811
Monto Contrato
₲ 435.529.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.054.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.240.185

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294978
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para guarderia de niños del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado