Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005435
Nro. de Timbrado
11666595
Monto de la Factura
₲ 13.061.532
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.693.161
IVA
₲ 202.620

Retención DNCP
₲ 50.407
Retención IVA
₲ 60.786
Retención Renta
₲ 257.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110494
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.529.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.581.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294959
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado